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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-01-04 17:11

同學,你好,這兩個不掛勾吧,一個庫存,一個是服務,

微信用戶 追問

2022-01-04 17:11

之前做的錯了   不該做庫存來  這怎么辦

森林老師 解答

2022-01-04 17:15

同學,你好,紅沖之前的分錄,重新再做。

微信用戶 追問

2022-01-04 17:16

怎么做分錄

森林老師 解答

2022-01-04 17:17

同學,你好,借庫存 負數,這里直接紅沖了,然后借方,用上你現(xiàn)在的科目,如是服務費做成本的,借主營業(yè)務成本-服務正數

微信用戶 追問

2022-01-04 17:18

那之前成本不用紅沖嗎

森林老師 解答

2022-01-04 17:20

 同學,你好,你要是結轉過成本的,要一起紅沖的。借主營業(yè)務成本,紅字,貸庫存,紅字

微信用戶 追問

2022-01-04 17:21

你寫個完整的吧老師  之前結轉了成本  之前做的是借庫存 暫估1  貸應付暫估 1 借主營成本 1 貸庫存1

森林老師 解答

2022-01-04 17:22

第一步先紅沖
借庫存 暫估-1  貸應付暫估- 1 
借主營成本 -1 貸庫存-1
第二步 然后再做正常的分錄,

借主營業(yè)務成本-服務費,貸應付賬款就行了

微信用戶 追問

2022-01-04 17:23

會不會稅務局不同意啊

森林老師 解答

2022-01-04 17:24

同學,你好,你是真實的就沒有問題。

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相關問題討論
反記賬,重新暫估就是了哈。
2022-01-04 17:18:30
同學,你好,這兩個不掛勾吧,一個庫存,一個是服務,
2022-01-04 17:11:08
你好,你單位對外是提供信息服務?
2019-10-17 08:55:49
你好,那你的成本紅沖就可以的,借應付賬款貸庫存商品借庫存商品借主營業(yè)務成本負數,然后再做你人工費和技術發(fā)票的。 借主營業(yè)務成本貸、銀行存款等,
2022-01-11 08:26:27
您好,開服務發(fā)票一般不需要庫存的
2020-07-17 17:17:32
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