@郭老師,是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個太麻煩了,你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經(jīng)常在線 答
補充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費、福利費等可以放到 問
您好,這個是研發(fā)部發(fā)生的嗎? 答
你好老師,外貿(mào)公司,跟國外客戶簽的合同是10001.38, 問
那個尾差不影響退稅的,差額計入銷售費用-折讓 答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎 問
公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅 答
客戶消費了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時候應(yīng) 問
您好,這個是服務(wù)類的,開服務(wù)類的就可以 答

甲公司(一般納稅人)2020年10月為k市政府提供現(xiàn)代技術(shù)服務(wù),期限一年。從2021年1月31日~2021年12月31日。按照合同約定,應(yīng)收取技術(shù)服務(wù)費600萬元,分六期收取。一期從2021年1月1日~2021年3月31日。應(yīng)收取技術(shù)服務(wù)費150萬元,第二期從2021年4月1日~5月31日。應(yīng)收取技術(shù)服務(wù)費100萬元,第三期從2021年6月1日到。2021年8月31日。應(yīng)收取技術(shù)服務(wù)費150萬元,到7月20日,基本戶收到280萬的技術(shù)服務(wù)費。①第一期應(yīng)確認(rèn)會計收入②第一期增值稅應(yīng)確認(rèn)收入
答: 同學(xué)你好,是20年10月到21年10月為期一年,600萬,150+100+150+280=680萬,這個是這樣嗎,你問得第一期收入,你們給他們開票沒有
一般納稅人,*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費,這二種費用均能抵扣嗎?如何做分錄?
答: 您好,是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費,如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是一般納稅人,7月份買了金稅盤,交了技術(shù)服務(wù)年費,收到一張增值稅專票,技術(shù)服務(wù)費稅率6%,金稅盤稅率17%,怎么做分錄?技術(shù)服務(wù)費可以全額抵扣嗎?
答: 你好,2張都可以全額抵扣 借管理費用 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)

