我1月份做現(xiàn)金帳的時(shí)候有個(gè)活動(dòng)支出了6000元,并有發(fā)票報(bào)銷入賬,但我還沒(méi)付錢(qián)給這個(gè)活動(dòng)。但是已經(jīng)入賬面了,我也在1月份的現(xiàn)金賬面上減掉了6000元,到了2月份,我報(bào)銷了3000元給這個(gè)活動(dòng),那我賬面上應(yīng)該怎么做我是做出納的
小wing
于2017-02-28 17:45 發(fā)布 ??811次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-28 17:59
我的意思是先叫你日記賬面怎么處理,不是實(shí)際票據(jù)怎么處理
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那這個(gè)3000元,讓對(duì)方寫(xiě)個(gè)收到條附到上月減掉6000元的憑證后面就行了。
2017-02-28 17:52:15

同學(xué)您好,加一個(gè)現(xiàn)金付訖即可
2022-12-08 14:38:51

都可以,按你們實(shí)際就可以,賬上要是沒(méi)現(xiàn)金就轉(zhuǎn)賬報(bào)銷。
2018-12-08 21:05:47

你好,員工報(bào)銷不用打收條
2019-11-05 16:52:38

8月后勤人員預(yù)支現(xiàn)金,出納做賬登記預(yù)支(現(xiàn)金支出5000元),九月時(shí)后勤人員拿9000元發(fā)票報(bào)銷,出納沒(méi)有開(kāi)收據(jù),給后勤人員4000元現(xiàn)金并做賬登記報(bào)銷(現(xiàn)金支出4000元),在月底結(jié)賬時(shí)9000元發(fā)票結(jié)給會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)8月做賬時(shí):借:其他應(yīng)收款5000元,貸:現(xiàn)金5000元,9月發(fā)票出納結(jié)給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)做賬:借:管理費(fèi)用9000,貸:其他應(yīng)收款5000;現(xiàn)金:4000?,F(xiàn)在問(wèn)題出來(lái)了,兩個(gè)人最后得出的余額不一樣了。如能解決問(wèn)題再追加懸賞。
2015-11-14 11:04:23
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王雁鳴老師 解答
2017-02-28 17:52
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