合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開(kāi)票,收款這個(gè)專(zhuān)票,還能 問(wèn)
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問(wèn)
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

我1月份做現(xiàn)金帳的時(shí)候有個(gè)活動(dòng)支出了6000元,并有發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬,但我還沒(méi)付錢(qián)給這個(gè)活動(dòng)。但是已經(jīng)入賬面了,我也在1月份的現(xiàn)金賬面上減掉了6000元,到了2月份,我報(bào)銷(xiāo)了3000元給這個(gè)活動(dòng),那我賬面上應(yīng)該怎么做我是做出納的
答: 我的意思是先叫你日記賬面怎么處理,不是實(shí)際票據(jù)怎么處理
發(fā)票報(bào)銷(xiāo)后,應(yīng)該是蓋現(xiàn)金付訖,我蓋錯(cuò)成轉(zhuǎn)賬付訖了,怎么修改
答: 同學(xué)您好,加一個(gè)現(xiàn)金付訖即可
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,員工拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金,需要打收條嗎?
答: 你好,員工報(bào)銷(xiāo)不用打收條
市場(chǎng)部發(fā)放現(xiàn)金激勵(lì),紅包激勵(lì),應(yīng)怎么入賬?沒(méi)有發(fā)票,要怎么報(bào)銷(xiāo)?
老師,員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),但公司只負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票部分金額,應(yīng)該如何入賬呢?
曉海老師我就是想先把支出的備用金沖平,然后采購(gòu)的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的東西在走筆借款,然后超出備用金的款報(bào)銷(xiāo)發(fā)票直接下賬現(xiàn)金
老師,銀行出5萬(wàn)備用金給甲,甲個(gè)人匯入銀行3萬(wàn),余2萬(wàn)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票抵,請(qǐng)問(wèn)一下怎么登銀行帳和現(xiàn)金帳。


王雁鳴老師 解答
2017-02-28 17:52
王雁鳴老師 解答
2017-02-28 18:12