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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-05 14:12

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

未來可期 追問

2022-01-05 14:19

可以不結轉嗎?

郭老師 解答

2022-01-05 14:20

你好
可以的可以的。

未來可期 追問

2022-01-05 14:22

老師,是這樣的,我們本月進項稅是10萬銷項稅是11萬,我們還有一個進項稅額加計抵減2萬,這種情況月底應該怎么做賬呢?

郭老師 解答

2022-01-05 14:24

你好,12月份有嗎?你12月份的假期扣除抵扣不了下一年的。

郭老師 解答

2022-01-05 14:24

這個扣除留著也沒用。直接不用做。

未來可期 追問

2022-01-05 14:47

12月份有進項的,這個可以加計扣除12月份的嗎?1月份報稅的時候

郭老師 解答

2022-01-05 14:49

你好,可以的,可以抵扣的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:01

老師,我們11月份加計扣除多申報了1250.52元怎么處理呢?

郭老師 解答

2022-01-05 15:03

號為什么會多申報?

未來可期 追問

2022-01-05 15:14

當時專管員在11月23日給我發(fā)了個消息讓下月補計提加計扣除18154.22元,我在12月份申報的時候就申報了加計扣除表里面本期發(fā)生額里面填了11月份的加計扣除1250.52+18154.2元

未來可期 追問

2022-01-05 15:16

我給專管員報收入的時候已經(jīng)包含了11月份的收入的,申報的時候又申報了11月份加計扣除,這樣是不是多申報了加計扣除呢?

郭老師 解答

2022-01-05 15:20

你好,這個18154包含11月份當月的進項嗎?

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-01-05 14:12:28
您好,可以月底結轉,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
2017-10-11 16:27:51
您好。是的。不用做賬
2021-12-23 19:15:44
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2020-05-09 09:32:06
你好 結轉分錄是,借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅 結轉成本分錄,借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-30 15:04:37
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