
老師 問您一下 我們領導剛才讓我用合同總金額除以開票稅點(6%就是0.16)請問這個是算什么
答: 你好,算的增值稅吧。6%
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問一下。剛入一家公司 沒人交接 領導說 總合同款是166萬。 對公轉過來,145萬。已開票161萬。問一下老師。領導這是讓算還應收多少款。再開多少票嗎。
答: 首先,根據(jù)您提供的信息,總合同款為166萬,對公轉賬145萬,已開票161萬,因此您應收的款項為21萬。至于是否需要開票,還需要根據(jù)具體情況來決定,您可以咨詢一下您的領導,詢問具體情況。

