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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-05 16:55

同學你好

這個可以的

粗心的月光 追問

2022-01-05 16:59

老師,還有一個情況,因為這個款項是20年12月份收到的,當時按5%計稅。21年9月份我們升為一般納稅企業(yè)稅率變9%了,在這次報增值稅的時候,我是直接在簡易計稅里增加銷售金額和應交稅費嗎?

粗心的月光 追問

2022-01-05 16:59

老師,你看是從這個地方寫嗎

樸老師 解答

2022-01-05 17:05

對的
在這里填寫就可以

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繳納增值稅,不是計提,是直接結轉。 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 這個就代表本月需要交增值稅
2017-06-07 12:13:58
你好,這個分錄并沒有錯誤 你只需要把銷項稅額調(diào)整到簡易計稅就可以了
2017-10-24 09:28:18
你好! 對的。
2018-09-18 12:11:57
您好,應交稅費-未交增值稅,這是二級科目。不是三級科目,是系統(tǒng)自帶的
2019-07-23 12:03:33
你好,是結轉本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
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