老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產(chǎn)出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

我單位有在建工程,上年非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金111萬元,今年繼續(xù)給這個項目付款111萬元,付款時是借在建工程,貸銀行存款,等于項目資金用完了,那么花了111萬,在年底時結(jié)轉(zhuǎn),在非財政撥款里怎樣沖掉?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)憑證?
答: 在建工程是財務(wù)會計啊,你預算會計支付的時候是放大相關(guān)的支出處理,那么這個支出在期末的時候就轉(zhuǎn)到了非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
我單位有在建工程(道路建設(shè)),上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)某個項目資金200萬元,今年年初轉(zhuǎn)入累計盈余,今年繼續(xù)給這個項目付款100萬元,付款時是借在建工程,貸銀行存款,那么花了100萬在年底時在累計盈余里怎樣沖掉?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)憑證?
答: 這個花的款項不影響你的累計盈余。直接是作為當年的支出處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我有個年終結(jié)轉(zhuǎn)的問題,比如我單位上年收入某個在建工程100萬,收入的時候借:銀行存款,貸:收入,支出的時候借:在建工程,貸:銀行存款,但是年末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候,收入支出借貸到本年盈余里,這個收入就盈余下來了,但是本年這筆錢已經(jīng)花掉了,在盈余調(diào)整里怎么調(diào)整呢?
答: 你好,同學。 你這花掉是屬于資金花掉,你這收入還是要放在盈余里面的啊。

