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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-06 11:22

你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應(yīng)該等到實際繳納增值稅享受到這個優(yōu)惠時再做分錄。之前做的分錄應(yīng)該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。

薄荷凝望 追問

2022-01-06 12:02

是沒有享受,但是我們報增值稅的時候會彈出本月可加計抵減額,那這個附表不用填寫嗎

大海老師 解答

2022-01-06 12:10

如果沒有享受,正常進(jìn)項稅就可以抵扣,那么那張表不用填

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相關(guān)問題討論
你好,這樣做分錄是不對的
2017-01-04 10:06:06
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022-01-07 15:41:56
你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應(yīng)該等到實際繳納增值稅享受到這個優(yōu)惠時再做分錄。之前做的分錄應(yīng)該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。
2022-01-06 11:22:37
你好,應(yīng)該時候抵減做, ,沒有抵減,你負(fù)數(shù)沖掉你做分錄
2022-01-05 11:13:31
你好? ?你原來這個進(jìn)項稅發(fā)票 有發(fā)生真實業(yè)務(wù)嗎??
2021-07-09 19:22:45
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