
能這么做不:付款憑證:借辦公費,應(yīng)交稅費進項,貸銀行,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200
答: 你好,這樣做分錄是不對的
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費-進項加計抵減額貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在要沖銷2020年的,跨年沖銷怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是 借:應(yīng)交稅費-進項加計抵減額 貸:營業(yè)外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進項現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,應(yīng)該時候抵減做, ,沒有抵減,你負數(shù)沖掉你做分錄


郭老師 解答
2022-01-07 15:42
薄荷凝望 追問
2022-01-07 15:43
郭老師 解答
2022-01-07 15:44