
老師好,公司購(gòu)入的準(zhǔn)備銷售的商品,拿出兩個(gè)給員工試吃,應(yīng)該如果入賬,需要視同銷售繳納增值稅嗎?
答: 您好,不繳增值稅 。會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用-試吃 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
你好!本人購(gòu)入未滿兩年二手房,需繳納5.3%的增值稅,此房為前房主購(gòu)入的二手房,因未滿兩年前房主已繳納過(guò)一次增值稅。請(qǐng)問(wèn)前房主繳納的增值稅可以抵扣現(xiàn)在需繳納的增值稅嗎?
答: 同學(xué)您好,這應(yīng)該來(lái)說(shuō)是不可以抵的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
繳納增值稅的滯納金,如何入賬
答: 你好,做在營(yíng)業(yè)外支出科目,借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款

