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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-06 11:06

你好,那你們單位是怎么申報(bào)的?這個(gè)做的是外帳嗎?

朝奮 追問

2022-01-06 11:53

不是外賬,現(xiàn)在新建內(nèi)賬

郭老師 解答

2022-01-06 11:59

你好,可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初。

朝奮 追問

2022-01-06 13:00

盤現(xiàn)有期初數(shù)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表平衡????

郭老師 解答

2022-01-06 13:11

你好,差額放到未分配利潤(rùn)不就可以啦?

朝奮 追問

2022-01-06 22:49

老師,我這個(gè)是內(nèi)賬哦,我要是直接放到未分利潤(rùn)那里數(shù)據(jù)不是準(zhǔn)確的呀!老師看到了問我說說數(shù)據(jù)是那里來(lái)?怎么計(jì)算出來(lái)?我要怎么回答????

郭老師 解答

2022-01-07 07:32

期初其他的數(shù)據(jù)對(duì)了
未分配利潤(rùn)就一定對(duì)
你要是未分配利潤(rùn)不對(duì)
其他的就不對(duì)
不是嗎
你老板知道賺了多少錢
你的未分配利潤(rùn)就是多少

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你好,那你們單位是怎么申報(bào)的?這個(gè)做的是外帳嗎?
2022-01-06 11:06:30
你好,那需要先進(jìn)行賬務(wù)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)下數(shù)據(jù)的呢。需要整理出之前的期末數(shù)據(jù),才能理順的呢
2022-01-04 23:11:11
您好,期初數(shù)據(jù),按照您之前做賬的來(lái)謝謝
2022-01-10 18:21:43
您好,需要做資產(chǎn)負(fù)債表的話,那就需要您可以統(tǒng)計(jì)出所有科目的余額,作為正規(guī)外帳的話,要么用正規(guī)軟件做賬,要么就用手工帳,
2019-07-04 12:50:35
最好從1一月一日開始,要不你年度數(shù)據(jù)不完整,所有的數(shù)據(jù)都未反映公司經(jīng)營(yíng)情況。 1.1—3.15可以根據(jù)流水賬整理。
2018-03-15 06:14:51
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