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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-06 11:06

你好,那你們單位是怎么申報的?這個做的是外帳嗎?

朝奮 追問

2022-01-06 11:53

不是外賬,現(xiàn)在新建內(nèi)賬

郭老師 解答

2022-01-06 11:59

你好,可以盤點現(xiàn)有的余額來做期初。

朝奮 追問

2022-01-06 13:00

盤現(xiàn)有期初數(shù)會不會導致資產(chǎn)負債表平衡????

郭老師 解答

2022-01-06 13:11

你好,差額放到未分配利潤不就可以啦?

朝奮 追問

2022-01-06 22:49

老師,我這個是內(nèi)賬哦,我要是直接放到未分利潤那里數(shù)據(jù)不是準確的呀!老師看到了問我說說數(shù)據(jù)是那里來?怎么計算出來?我要怎么回答????

郭老師 解答

2022-01-07 07:32

期初其他的數(shù)據(jù)對了
未分配利潤就一定對
你要是未分配利潤不對
其他的就不對
不是嗎
你老板知道賺了多少錢
你的未分配利潤就是多少

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你好,那你們單位是怎么申報的?這個做的是外帳嗎?
2022-01-06 11:06:30
你好,那需要先進行賬務統(tǒng)計,統(tǒng)計下數(shù)據(jù)的呢。需要整理出之前的期末數(shù)據(jù),才能理順的呢
2022-01-04 23:11:11
您好,期初數(shù)據(jù),按照您之前做賬的來謝謝
2022-01-10 18:21:43
您好,需要做資產(chǎn)負債表的話,那就需要您可以統(tǒng)計出所有科目的余額,作為正規(guī)外帳的話,要么用正規(guī)軟件做賬,要么就用手工帳,
2019-07-04 12:50:35
最好從1一月一日開始,要不你年度數(shù)據(jù)不完整,所有的數(shù)據(jù)都未反映公司經(jīng)營情況。 1.1—3.15可以根據(jù)流水賬整理。
2018-03-15 06:14:51
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