
老師,季度預繳企業(yè)所得稅的時候用利潤表中的利潤總額??25%,匯算清繳的時候,用應納稅所得額=利潤總額+-調(diào)增調(diào)減后的金額繳納所得稅是么?
答: 你好,是的,是這樣的
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費的納稅調(diào)增部分,財務報表年報利潤表是否該與企業(yè)所得稅一致調(diào)減管理費用,讓利潤表的利潤總額與企業(yè)所得稅的利潤總額保持一致?
答: 你好,不需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,所得稅匯算清繳時,小微企業(yè)減免所得稅額A107040表的小微企業(yè)減免所得稅是按利潤總額計算還是按調(diào)整完的應納稅所得稅計算?
答: 你好,調(diào)整完的應納稅所得額。


周周 追問
2022-01-06 14:36
樸老師 解答
2022-01-06 14:40
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2022-01-06 14:53
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2022-01-06 14:54
樸老師 解答
2022-01-06 15:01