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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-06 15:37

你好,貸方負數(shù)就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。

liLy 追問

2022-01-06 15:41

但和申報表留底數(shù)不一致,請問怎么調(diào),年底轉(zhuǎn)出未交增值稅可以有余額不用結(jié)平嗎

郭老師 解答

2022-01-06 15:44

你好,什么原因不一致?你查一下你每個月的進項,銷項發(fā)生額是一致的嗎?

liLy 追問

2022-01-06 15:46

因為沒有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,上年年度也沒做結(jié)轉(zhuǎn),不知道哪里有問題

liLy 追問

2022-01-06 15:48

那請問年底轉(zhuǎn)出未交增值稅需要結(jié)平的嗎

郭老師 解答

2022-01-06 15:51

好,你能核對一下每個月的嗎?

郭老師 解答

2022-01-06 15:51

看一下具體的是哪里的問題。

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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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