
制造業(yè)企業(yè)享受增值稅延期繳納,稅局退回上月一半的應(yīng)繳稅費(fèi)怎么做分錄?申報(bào)表在哪里顯示稅局退回的部分
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅附加稅,這個(gè)不需要單獨(dú)填寫申報(bào)。
我公司是制造業(yè)小微企業(yè),享受制造業(yè)緩繳退稅。1月增值稅及附加稅緩繳,因六稅兩費(fèi)減半當(dāng)時(shí)未出臺(tái),那我現(xiàn)在是去更正申報(bào)1月增值稅申報(bào)表嗎?
答: 不用更正申報(bào)的,直接退回來就可以的,需要繳納的稅貸支付就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到制造業(yè)緩繳退稅款,增值稅納稅申報(bào)表中這個(gè)款寫在第幾行?
答: 不需要單獨(dú)填寫的

