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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-06 21:16

你好

借:應付職工薪酬
其他應付款等
貸:銀行存款

123 追問

2022-01-06 21:21

老師 幫我看一下 這是多扣的保險費用 這么做對不對

王超老師 解答

2022-01-06 21:24

你這個其他應付款增加?你看一下思路是這樣的嗎

123 追問

2022-01-06 21:26

因為我預先把12月份的保險扣出來了 就是一下子扣了2個月的  是不是應該其他應付款增加 然后12月繳納保險時 沖掉其他應付款呢?

王超老師 解答

2022-01-06 21:28

你當時其他應付款是做在借方吧?
那么是可以的

123 追問

2022-01-06 22:15

嗯 我用獎金支付了100元保險我怎么做賬?

王超老師 解答

2022-01-06 22:17

借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

123 追問

2022-01-06 22:20

這樣做對嗎

王超老師 解答

2022-01-06 22:23

是的。你這個是正確的

123 追問

2022-01-06 22:26

好的 謝謝老師

王超老師 解答

2022-01-06 22:30

不客氣




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b( ̄▽ ̄)d

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相關問題討論
你好 借:應付職工薪酬 其他應付款等 貸:銀行存款
2022-01-06 21:16:59
還是記入應付職工薪酬
2018-12-07 20:22:42
需要先計提,這個需要先計提
2020-05-07 14:15:33
6月計提,借 費用 貸 應付職工薪酬 實際發(fā)放:借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-07-13 11:44:46
您好,是可以實發(fā)六月工資,按真實業(yè)務做賬。
2020-07-02 09:04:42
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