
行政事業(yè)單位,結(jié)算方式用:“現(xiàn)金支票”支付的費(fèi)用怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué)您好,國庫集中支付憑證,貸方貸記“零余額賬戶用款額度”
事業(yè)單位收到個(gè)人以現(xiàn)金償還19年度借支的2萬備用金,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做了往來賬,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做,我用收到的現(xiàn)金支出,預(yù)算現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)赤字
答: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是 借 資金結(jié)存 貸 其他收入 你這是屬于非財(cái)政收入。你不能沖支出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì)分錄什么情況下要做?取現(xiàn)金要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 預(yù)算收入和預(yù)算支出,一般在實(shí)際收到或?qū)嶋H支付時(shí)予以確認(rèn),取現(xiàn)金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬,預(yù)算會(huì)計(jì)不記賬。


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2022-01-06 22:29
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