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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 08:54

這個月開紅字發(fā)票,上個月需要正常申報。

田娟兒? 追問

2022-01-07 09:21

那老師算在2021年12月的話,那是不是2021年度銷項就會多,那2021年就會多交稅,等2022年才能抵減稅錢啊

田娟兒? 追問

2022-01-07 09:22

那就是重大失誤了是吧。。。。2021年度

田娟兒? 追問

2022-01-07 09:23

主要我想問會不會影響2021年整個年度交的稅。

郭老師 解答

2022-01-07 09:23

你好,二一年是多的,但是你們當(dāng)月沒有作廢,就得正常交稅。

郭老師 解答

2022-01-07 09:24

就跟跨越是一樣的,比如沒有跨年,你本月多開了發(fā)票,那你下個月就得正常申報,下個月開了紅字發(fā)票,在下一個月才能申報附屬沖沖了。

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:00

那增值稅下月可沖一下,不影響。到時候所得稅就得多交了吧?即使下月沖紅了,所得稅也補不回來了吧?2022年還得退回來么?

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:01

2021年就徹徹底底的會多交稅金是吧?純粹的多交彌補不回來了是吧?2022年也彌補不回來了對吧?

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:02

現(xiàn)在是財務(wù)還沒有結(jié)賬,只是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)盤里面開錯的沒有作廢,老師,真得沒有辦法了么?

郭老師 解答

2022-01-07 13:04

你好,你的所得稅在匯算清繳的時候可以減少收入。

郭老師 解答

2022-01-07 13:04

你第四季度預(yù)繳的時候就得根據(jù)發(fā)票的來,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會問起來的。

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相關(guān)問題討論
這個月開紅字發(fā)票,上個月需要正常申報。
2022-01-07 08:54:38
您好,可以在開票系統(tǒng)查詢一年開的票。開票系統(tǒng)里查詢已開發(fā) 票頁面,可選擇單月或整年的。 選整年后,按統(tǒng)計按鈕可以統(tǒng)計整年開票金額。
2021-12-15 09:34:25
你什么時候開的紅字發(fā)票?這個月開的就紅沖了這個月的銷售額,不是3月份的了
2019-04-17 16:03:10
你好 1 本月作廢的正數(shù)發(fā)票 2 本月開具的正數(shù)發(fā)票 3 本月開具的紅字發(fā)票 實際銷售金額=本月開具的正數(shù)發(fā)票-本月作廢正數(shù)發(fā)票-本月紅字發(fā)票 下面三個,就是上面三個的對應(yīng)的銷項稅
2018-09-30 16:10:29
準則有兩種規(guī)定,一種是下年度作廢,這種不做處理,還有一種就是下年可以使用。這種要做會計處理
2019-12-19 09:29:25
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