
老師您好,我們與甲方簽訂一個(gè)合同,12月份開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)專票500萬(wàn),我們有把這個(gè)項(xiàng)目分包給了兩個(gè)人,收到450萬(wàn)1%的普票,那我增值稅怎樣計(jì)算,老師辛苦幫我解讀一下什么情況分包可以按差額繳納增值稅
答: 同這你好,應(yīng)交的增值稅=500*3%-450*1%=10.5萬(wàn)元。
2023年小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專票,納稅申報(bào)是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
簽了購(gòu)銷合同,開(kāi)了專票繳納增值稅,購(gòu)銷合同還需要繳納印花稅嗎?
答: 您好,印花稅還是需要交的

