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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2022-01-07 16:40

同學(xué),你好
借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額收入)

?? ?? 追問

2022-01-07 16:46

但是這個是幾個月前的,那未交增值稅又沒有交這個數(shù)呢

文靜老師 解答

2022-01-07 16:48

這個不用交,補一個
借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
繳納的增值稅就會把減免稅扣除

?? ?? 追問

2022-01-07 16:50

應(yīng)交個人所得稅期末余額是借方,應(yīng)該怎樣處理

文靜老師 解答

2022-01-07 16:52

你們是否沒有在應(yīng)付工資中代扣個稅?你查下應(yīng)付職工薪酬-工資有沒有貸方余額

?? ?? 追問

2022-01-07 17:07

是20年12月這里差了

?? ?? 追問

2022-01-07 17:07

不知道怎樣調(diào)好這0.05分

?? ?? 追問

2022-01-07 17:34

老師,能幫我回答嗎?

文靜老師 解答

2022-01-07 17:48

31.70和31.75哪個金額正確?同學(xué)

?? ?? 追問

2022-01-07 17:51

前面的對

文靜老師 解答

2022-01-07 17:58

代扣個稅
借應(yīng)付職工薪酬0.05
貸應(yīng)交稅費-個稅0.05

?? ?? 追問

2022-01-07 18:01

這樣我的應(yīng)付職工薪酬又和費用對不上了

文靜老師 解答

2022-01-07 18:02

個稅錯了,應(yīng)付職工薪酬肯定要調(diào)整,不可能只調(diào)個稅

?? ?? 追問

2022-01-07 18:18

但是應(yīng)付工資要和費用工資一至啊

文靜老師 解答

2022-01-07 19:06

你把三個科目的關(guān)系整理清楚再調(diào)

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同學(xué),你好 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額收入)
2022-01-07 16:40:57
你好,這個是不需要特地處理的,掛賬就是了
2018-06-26 16:05:40
你好,是已經(jīng)抵減了才做這個分錄的,原來的會計處理是正確的
2016-09-20 16:25:34
你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額貸,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-06-10 15:33:56
這個有余額很正常,掛著就可以了,不用管
2020-02-26 15:54:58
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