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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 17:30

你好,可以不用的呢,按照你做的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就行

種瓜得大瓜 追問

2022-01-07 17:31

您好但是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)。不用調(diào)整帳,讓它變成正數(shù)嗎?

王晶老師 解答

2022-01-07 17:32

不用啊,不用在調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
增值稅的能比對(duì)通過的嗎
2019-10-28 17:58:47
你好,可以不用的呢,按照你做的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就行
2022-01-07 17:30:18
你好,你自己重分類,你申報(bào)的時(shí)候把它重分類到預(yù)收賬款。
2023-10-17 09:37:07
你好,可以填寫成應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),也可以重分類進(jìn)入應(yīng)付賬款正數(shù)
2018-10-16 11:37:46
財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方%2B預(yù)收 賬款借方 -壞賬
2020-06-04 09:30:00
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