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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-07 17:52

你好   1. 匯算之前取得合理發(fā)票   與你暫估一致就直接附發(fā)票在憑證后面 2.     可以入賬的  

漣漪依依 追問

2022-01-08 07:02

老師,1.2020年每個月計提的時候  借:開發(fā)成本   貸:應付利息;2020每季末支付   借:應付利息    貸:銀行存款;2021年收到發(fā)票是一整年的開在一起,發(fā)票該如何附呢

漣漪依依 追問

2022-01-08 07:07

第2.可以理解成開票的時間不是主要,主要看發(fā)生費用的所屬期,對嗎?

漣漪依依 追問

2022-01-08 07:17

第1.2021年收到發(fā)票,直接做一張憑證,注明收到哪年的發(fā)票可以嗎?借:開發(fā)成本  100   借:開發(fā)成本  -100;便以日后查找賬,這樣符合我們會計的入賬規(guī)則嗎?

meizi老師 解答

2022-01-08 09:27

 你好 ;   1 發(fā)票附你開發(fā)成本后面去 2.     是的  就附你  成本費用后面 

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你好? ?1. 匯算之前取得合理發(fā)票? ?與你暫估一致就直接附發(fā)票在憑證后面 2.? ? ?可以入賬的??
2022-01-07 17:52:43
你好,把剩余的100萬做在19年成本中
2019-04-01 11:13:31
同學,你好,借以前年度損益調整 貸相關科目 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
2021-03-29 14:38:29
您好,我們這個是真實的成本大于收入就不要調整的,要調整就是按我們公司正常的毛利率,成本=收入*(1-毛利率)
2024-04-24 10:42:45
你好,沒有收到發(fā)票,需要暫估入賬,收到發(fā)票后調整暫估金額和實際金額的差額。
2020-11-27 23:24:23
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