亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2022-01-08 09:19

學員您好,去年12月份還沒關賬,這筆費用做到12月份里
借:管理費用
貸:其他應付款
今年1月付款
借:其他應付款
貸:銀行存款

指尖芭蕾 追問

2022-01-08 11:00

老師,做到1月份可以嗎

王老師1 解答

2022-01-08 11:26

學員您好,不可以,因為會計是權責發(fā)生制,要按所屬期入賬

指尖芭蕾 追問

2022-01-08 13:09

好的,老師,我們上年度還有60萬發(fā)票沒給對方開,這個月開的,咋記賬

王老師1 解答

2022-01-08 13:22

學員您好,上年度這60萬入賬了嗎?有沒有計提收入?

指尖芭蕾 追問

2022-01-08 13:29

沒入賬,沒計提

指尖芭蕾 追問

2022-01-08 13:30

有29萬入賬了

王老師1 解答

2022-01-08 13:32

學員您好,那就做入這個月的收入里,否則會有滯納金
借:應收帳款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅

指尖芭蕾 追問

2022-01-08 13:33

老師,這個月開的發(fā)票,上個月打進去的錢

王老師1 解答

2022-01-08 13:33

學員您好,那借方改成預收賬款即可
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅

指尖芭蕾 追問

2022-01-08 13:37

好的,老師,里面付憑證不

王老師1 解答

2022-01-08 13:38

學員您好,附開具的發(fā)票即可

上傳圖片 ?
相關問題討論
學員您好,去年12月份還沒關賬,這筆費用做到12月份里 借:管理費用 貸:其他應付款 今年1月付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-01-08 09:19:21
你好,只要是真實的稅務上沒有問題的。建議你們公司內部規(guī)范下報銷審批手續(xù)
2019-04-18 17:26:37
借:管理費用(或銷售費用)-福利費用, 貸:庫存現(xiàn)金
2018-04-19 10:57:48
您好 可以寫 差旅費 經辦人
2020-01-10 14:53:26
就是哪個部門的員工哦
2020-01-16 11:42:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...