老師,具體是這樣的,6月支付3.4.5月房租106.5萬元,7月支付了180萬元,沒到發(fā)票,1.2.3.4.5月每月計提攤銷房租,9月兩次付款發(fā)票到了,我該怎么做賬務(wù)處理。11月12月支付了房租,發(fā)票沒有到。攤銷了房租,按照全年的合同房租總額除12個月攤銷的。2021年12月,我要怎么處理房租業(yè)務(wù)。感謝老師
尹鳳君
于2022-01-08 11:41 發(fā)布 ??569次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-08 11:46
您好,您合同約定每月租金多少?
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借:銀行存款 468000
貸:固定資產(chǎn)清理 414159.29
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)53840.71
借:固定資產(chǎn)清理 459600
累計折舊 9000
貸:固定資產(chǎn) 468600
借:營業(yè)外支出 45440.71
貸:固定資產(chǎn)清理 45440.71
2020-09-14 14:40:27

那你就先計提后付款,直接一塊做就可以了
2019-09-16 10:10:52

您好,把多計提部分紅字沖回即可。發(fā)票已開,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,同時暫估成本處理,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。
2018-04-15 14:13:10

您好,借固定資產(chǎn)清理459600累計折舊9000貸固定資產(chǎn)468600。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅468000*0.13,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理468000。借資產(chǎn)清理收益,貸固定資產(chǎn)清理。
2020-09-15 18:05:26

您好,直接將以前計提折舊沖回,視同公司賬不存在這個設(shè)備。
2020-05-24 21:27:12
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2022-01-08 11:47
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2022-01-08 11:57
小林老師 解答
2022-01-08 13:04