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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-08 11:46

您好,您合同約定每月租金多少?

尹鳳君 追問

2022-01-08 11:47

您好老師,酒店房租全年950萬元

尹鳳君 追問

2022-01-08 11:52

每月79萬元

尹鳳君 追問

2022-01-08 11:57

每月攤銷時,借,主營業(yè)務(wù)成本貸方,預(yù)付賬款(沒有走長期待攤費用)支付時,借方預(yù)付賬款,貸方,銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票到了,我怎么做處理?1年的房租,走長期待攤費用還是預(yù)付賬款合適

小林老師 解答

2022-01-08 13:04

您好,您無論是否收到發(fā)票,都是權(quán)責(zé)發(fā)生制計提租賃金額暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,然后按發(fā)票金額重新入賬

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借:銀行存款 468000 貸:固定資產(chǎn)清理 414159.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)53840.71 借:固定資產(chǎn)清理 459600 累計折舊 9000 貸:固定資產(chǎn) 468600 借:營業(yè)外支出 45440.71 貸:固定資產(chǎn)清理 45440.71
2020-09-14 14:40:27
那你就先計提后付款,直接一塊做就可以了
2019-09-16 10:10:52
您好,把多計提部分紅字沖回即可。發(fā)票已開,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,同時暫估成本處理,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。
2018-04-15 14:13:10
您好,借固定資產(chǎn)清理459600累計折舊9000貸固定資產(chǎn)468600。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅468000*0.13,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理468000。借資產(chǎn)清理收益,貸固定資產(chǎn)清理。
2020-09-15 18:05:26
您好,直接將以前計提折舊沖回,視同公司賬不存在這個設(shè)備。
2020-05-24 21:27:12
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