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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-24 21:27

您好,直接將以前計提折舊沖回,視同公司賬不存在這個設(shè)備。

白天的星星 追問

2020-05-24 22:42

那對匯算清繳也有影響啦,

小林老師 解答

2020-05-24 23:10

您好,因為您沒有發(fā)票,即使計入費用成本,也需要納稅調(diào)整。

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借:銀行存款 468000 貸:固定資產(chǎn)清理 414159.29 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)53840.71 借:固定資產(chǎn)清理 459600 累計折舊 9000 貸:固定資產(chǎn) 468600 借:營業(yè)外支出 45440.71 貸:固定資產(chǎn)清理 45440.71
2020-09-14 14:40:27
那你就先計提后付款,直接一塊做就可以了
2019-09-16 10:10:52
您好,把多計提部分紅字沖回即可。發(fā)票已開,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,同時暫估成本處理,借;主營業(yè)務成本,貸;應付賬款-暫估款。
2018-04-15 14:13:10
您好,借固定資產(chǎn)清理459600累計折舊9000貸固定資產(chǎn)468600。借固定資產(chǎn)清理,貸應交稅費應交增值稅468000*0.13,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理468000。借資產(chǎn)清理收益,貸固定資產(chǎn)清理。
2020-09-15 18:05:26
您好,您合同約定每月租金多少?
2022-01-08 11:46:39
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