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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-02 16:04

那我把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,跨年度了,這部分不是不能做今年的費(fèi)用嗎,我該怎么做分錄,還有我去年攤銷到管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷的部分我要怎么做賬

醬醬 追問(wèn)

2017-03-03 08:46

用不用做這個(gè)分錄:   借  應(yīng)交稅費(fèi)   貸  以前年度損益調(diào)整

吳月柳 解答

2017-03-02 15:43

那你把之前做錯(cuò)的全部沖銷掉,然后做正常的

吳月柳 解答

2017-03-02 21:41

你現(xiàn)在直接把剩下無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,已經(jīng)攤的不用管了,反正都是去年費(fèi)用。借:以前年度損益整  貸:無(wú)形資產(chǎn),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:以前年度損益調(diào)整

吳月柳 解答

2017-03-03 09:05

不用

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