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醬醬
于2017-03-02 15:37 發(fā)布 ??4859次瀏覽
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-03-02 16:04
那我把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,跨年度了,這部分不是不能做今年的費(fèi)用嗎,我該怎么做分錄,還有我去年攤銷到管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷的部分我要怎么做賬
醬醬 追問(wèn)
2017-03-03 08:46
用不用做這個(gè)分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整
吳月柳 解答
2017-03-02 15:43
那你把之前做錯(cuò)的全部沖銷掉,然后做正常的
2017-03-02 21:41
你現(xiàn)在直接把剩下無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,已經(jīng)攤的不用管了,反正都是去年費(fèi)用。借:以前年度損益整 貸:無(wú)形資產(chǎn),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2017-03-03 09:05
不用
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吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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醬醬 追問(wèn)
2017-03-03 08:46
吳月柳 解答
2017-03-02 15:43
吳月柳 解答
2017-03-02 21:41
吳月柳 解答
2017-03-03 09:05