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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-09 20:53

您好
借:主營業(yè)務成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
再寫這筆分錄沖減成本就好了

木木 追問

2022-01-09 20:58

哦,這樣啊

bamboo老師 解答

2022-01-09 20:58

嗯嗯 這樣處理就好了

木木 追問

2022-01-10 11:10

那1月份結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤不用調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2022-01-10 11:37

1月份結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤不用調(diào)整 期末結(jié)轉(zhuǎn)就好咯

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進項稅轉(zhuǎn)出分錄不對: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
您好 您收到紅字發(fā)票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
應該是,借:管理費用-福利費 1000(紅字) 貸:預付賬款 1160 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍字)
2018-11-27 16:10:22
你好,是的,紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
您好 借:主營業(yè)務成本 借方紅字 貸:庫存商品 貸方紅字 再寫這筆分錄沖減成本就好了
2022-01-09 20:53:46
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