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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-10 09:13

你好

借預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
貸銀行存款

對方正在輸入....... 追問

2022-01-10 09:15

就是不能座位21年得費(fèi)用是吧?那收到發(fā)票后怎么寫分錄?

紫藤老師 解答

2022-01-10 09:16

如果收到發(fā)票是2022年的,計入2022的費(fèi)用
借 管理費(fèi)用等
貸預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款

對方正在輸入....... 追問

2022-01-10 09:18

請教老師,公司沒有簽訂租車協(xié)議,公司名下也沒有車,是不是就不能稅前扣油費(fèi)發(fā)票?

紫藤老師 解答

2022-01-10 09:19

對,不能稅前扣油費(fèi)發(fā)票

對方正在輸入....... 追問

2022-01-10 11:14

老師,公司2020年12月15日成立,21年一月份不需要做報表申報嗎?

對方正在輸入....... 追問

2022-01-10 11:15

所屬期沒有申報信息

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相關(guān)問題討論
你好 借預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-01-10 09:13:28
付款時借預(yù)付賬款 貸銀行存款,收到發(fā)票借管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款
2021-07-05 21:02:02
你好 將上月分錄負(fù)數(shù)沖回 借,管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額重新做分錄就可以。
2020-07-10 14:19:37
同學(xué),你好, 收到發(fā)票后 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2023-11-13 14:47:20
可以先做借其他應(yīng)付款貸銀行,收到發(fā)票時候做費(fèi)用,要是涉及跨年這個就按實際發(fā)生先做費(fèi)用,要是實際在2019年發(fā)生這個服務(wù),那這個就先入費(fèi)用
2019-03-05 09:29:39
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