
老師,我們員工報銷,為什么,還要這樣做憑證?直接借:管理費用,貸:銀行存款不行嗎?
答: 這里需要體現(xiàn)其他應(yīng)付款,因為你們銀行回單都是個人,但是發(fā)票是企業(yè)開來的。
為啥買口罩這樣做憑證?不是直接借管理費用貸銀行存款
答: 是的,你的理解很對 可以是直接借管理費用貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我在做憑證時,有個憑證的金額金額做錯了,本來是借:管理費用 5253 貸:銀行存款 5253 。結(jié)果金額全部錄成了5100。導(dǎo)致銀行存款我的賬比銀行存款多153元。但我做了結(jié)轉(zhuǎn)。怎么辦啊?
答: 你好 那你就把做錯的分錄沖 然后重新做即可 都是今年的帳嘛 把5100的帳沖了 按實際做5253
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費用 借應(yīng)交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
二月份有一筆憑證做錯了,原憑證 借 管理費用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費用 貸 銀行存款,需要怎么操作

