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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-10 12:31

你好 ;   你賬上你沒有做計提嗎 ? 之前欠稅的 應(yīng)該是在貸方掛著的。 然后抵減的時候月末做結(jié)轉(zhuǎn)才會抵減掉的  

追問

2022-01-10 13:28

欠的增值稅是在貸方,我把12月份認證的進項入賬就抵消了,12月份結(jié)賬的時候賬面是沒有欠稅的,可我是一月份才辦理的抵減欠稅的

追問

2022-01-10 13:31

因為得把12月份的增值稅申報完才有留抵稅額

meizi老師 解答

2022-01-10 13:31

 你好 ;  你抵減了 你做結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有   

追問

2022-01-10 13:38

12月份的進項認證完結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接就抵掉了,抵減在一月份就沒法做了

meizi老師 解答

2022-01-10 13:41

 你好;  那你做了抵減分錄 你賬上肯定就會自動抵減的。   你  留抵抵欠了 你賬上肯定貸方不會有數(shù)據(jù)的  

追問

2022-01-10 13:47

老師,還得麻煩您,12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅里是不體現(xiàn)欠稅的,而我是在1月份的時候辦理的抵減欠稅,這就導(dǎo)致了我1月份應(yīng)該做的抵減分錄做不了

meizi老師 解答

2022-01-10 13:55

你好; 未交增值稅貸方表示欠稅  ;  抵減分錄不可能做不了。 除非你之前就忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去 ; 。 你留抵進項稅  之前沒有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎  

追問

2022-01-10 14:01

我把12月份的進項入賬再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,余額就在借方了

meizi老師 解答

2022-01-10 14:07

 你好 ;    余額在借方表示留抵了。  你 貸方 未交增值稅欠款了。   未交增值稅借貸方會自動抵減的  

追問

2022-01-10 14:16

所以我一月份辦理的抵減業(yè)務(wù)就不用做分錄了是嗎?

meizi老師 解答

2022-01-10 14:25

 你好; 是的。 你分別都結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅借貸方去抵減 。到時 有余額    以后抵減或者 繳納即可   

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相關(guān)問題討論
你好,是的,就是增值稅進項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
同學(xué)你好!這個是沒有時間限制的哦
2021-09-05 21:00:35
你好,學(xué)員,實務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進項稅額
2022-03-12 19:17:07
你好? ? ?那可能是因為你增值稅稅負率過低了 就可能稅務(wù)局稽查到你們的。 所以平常注意不要一次性抵扣。? 要適當(dāng)?shù)挚圻m當(dāng)繳納一些稅費??
2021-06-08 10:09:49
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