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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-10 13:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減  貸營業(yè)外收入。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:25

這個(gè)政策2021年12月31日到期,沒用到加計(jì)抵減需要做這個(gè)調(diào)減嗎?

東老師 解答

2022-01-10 13:26

沒用的話,是不需要調(diào)整的。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:28

那是一直放在上面,直到以后用到再做什么分錄呢

東老師 解答

2022-01-10 13:28

這個(gè)你當(dāng)期作了,就是需要抵減的。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:38

沒用到報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)反應(yīng)出來嗎

東老師 解答

2022-01-10 13:39

對(duì)這個(gè)那肯定就是負(fù)數(shù)。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:42

如果發(fā)生時(shí)不做記提分錄有影響嗎?(一直沒用到加計(jì)抵減的部分)

東老師 解答

2022-01-10 13:42

不計(jì)提的話,你賬上的數(shù)就不對(duì)啊。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:48

抵減稅額是填在增值稅第四表單里,上期留抵稅額這邊看不出

東老師 解答

2022-01-10 13:49

那個(gè)填表兒的話,我沒具體填過,你要不要問問其他老師?

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸營業(yè)外收入。
2022-01-10 13:21:59
按截圖,按下面這個(gè)截圖做
2020-03-30 11:29:08
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際繳納增值稅是,借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-08 08:32:57
你好,是抵扣了不允許抵扣的嗎?之前分錄怎么做的?
2021-05-20 14:51:49
你好。 轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時(shí),結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅.。 1、結(jié)時(shí)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-23 22:28:53
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