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Demi1980
于2022-01-10 13:21 發(fā)布 ??683次瀏覽
東老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-10 13:21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸營業(yè)外收入。
Demi1980 追問
2022-01-10 13:25
這個(gè)政策2021年12月31日到期,沒用到加計(jì)抵減需要做這個(gè)調(diào)減嗎?
東老師 解答
2022-01-10 13:26
沒用的話,是不需要調(diào)整的。
2022-01-10 13:28
那是一直放在上面,直到以后用到再做什么分錄呢
這個(gè)你當(dāng)期作了,就是需要抵減的。
2022-01-10 13:38
沒用到報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)反應(yīng)出來嗎
2022-01-10 13:39
對這個(gè)那肯定就是負(fù)數(shù)。
2022-01-10 13:42
如果發(fā)生時(shí)不做記提分錄有影響嗎?(一直沒用到加計(jì)抵減的部分)
不計(jì)提的話,你賬上的數(shù)就不對啊。
2022-01-10 13:48
抵減稅額是填在增值稅第四表單里,上期留抵稅額這邊看不出
2022-01-10 13:49
那個(gè)填表兒的話,我沒具體填過,你要不要問問其他老師?
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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