老師你好,2024年5月入賬了一筆借方其他業(yè)務收入- 問
您好,這個只是二級明細不一樣,不需要調的,并不影響損益 答
請問單位可以給員工個人做個人所得稅匯算嗎? 問
您好,可以的,單位可以集體做的 答
老師 我們的短期借款 還款時不知道是本金還是利 問
可以的,沒問題的哈 答
賬上掛著 應交稅費-已交增值稅借方16000,這個是為 問
看看是否再異地預交了增值稅? 答
現(xiàn)在不是都沒稅盤了,還要去稅盤抄稅嗎,進項勾選發(fā) 問
沒有盤了就不抄稅了。 我要辦稅-稅務數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認-抵扣勾選-抵扣類勾選 答

計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發(fā)錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
借記\"應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)\"科目,貸記\"應交稅費--未交增值稅\"科目。轉出未交增值稅如何沖平呢
答: 你好!這個按現(xiàn)在的制度,不結平的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果月末做 這筆分錄:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅,是不是這個科目 應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅),一直都有余額?
答: 您好!是的。進項稅也一直有余額啊


陳愛娟 追問
2022-01-10 15:32
陳愛娟 追問
2022-01-10 15:33
陳愛娟 追問
2022-01-10 15:35
meizi老師 解答
2022-01-10 15:37
meizi老師 解答
2022-01-10 15:38
陳愛娟 追問
2022-01-10 16:54
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2022-01-10 16:56
陳愛娟 追問
2022-01-10 17:01
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2022-01-10 17:06
陳愛娟 追問
2022-01-10 17:08
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2022-01-10 17:13
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2022-01-10 17:14
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2022-01-10 17:15
陳愛娟 追問
2022-01-10 17:18
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2022-01-10 17:27