
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
替租客代付租金及電費(fèi)的的分錄?其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好,替租客代付租金及電費(fèi) 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,甲方代乙方代墊的運(yùn)費(fèi)2000元,后期又收回,是應(yīng)該做其他應(yīng)收款,對(duì)吧?能幫忙把分錄寫下嗎?
答: 借:應(yīng)收票據(jù)452000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅52000 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 借:庫存現(xiàn)在 2000 貸:其他應(yīng)收款2000

