
老師,我公司抵扣平臺在年底關(guān)賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這比稅額該如何處理,因?yàn)?022年1月,新股東要注入。
答: 你好,留抵就可以了,不需任何處理的
股東已存貨投入的資金,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
答: 您好,若取得專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問下以物換物如何繳稅??磿险f要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這后期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
答: 你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?

