
請問老師,在金蝶的“應(yīng)收賬款預(yù)警表”中的數(shù)據(jù)要如何才能消除??铐椧呀?jīng)收到,做了收款的“會計憑證”也做了應(yīng)收賬款的“往來核銷”。但在“應(yīng)收賬款預(yù)警表中”已收金額仍然為0。未收金額一直沒變,如圖。請教,謝謝!
答: 你好,收款的“會計憑證”,應(yīng)收賬款的“往來核銷做賬日期是什么時候
請問老師,在金蝶的“應(yīng)收賬款預(yù)警表”中的數(shù)據(jù)要如何才能消除??铐椧呀?jīng)收到,做了收款的“會計憑證”也做了應(yīng)收賬款的“往來核銷”。但在“應(yīng)收賬款預(yù)警表中”已收金額仍然為0。未收金額一直沒變,如圖。請教,謝謝!
答: 你好! 收款的會計憑證和核銷的做賬日期是什么時候?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在做一家公司賬的時候,資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收賬款期末余額為11萬,但科目余額表中的數(shù)據(jù)為0,而且本期數(shù)沒有發(fā)生,期初數(shù)也沒有,已在資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)好公式,預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方,應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方。應(yīng)付,預(yù)付也是按應(yīng)付加預(yù)付的借貸方明細(xì)設(shè)好了?,F(xiàn)在是應(yīng)付,預(yù)付的數(shù)據(jù)與科目余額表是對得上的,但應(yīng)收預(yù)收是對不上的,問題會出在什么地方。公司用的是盜版金碟,沒有技術(shù)人員咨詢
答: 你好,可能就是盜版原因,軟件提取數(shù)據(jù)有誤

