老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問(wèn)
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)。 不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬(wàn)。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬(wàn) 答
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問(wèn)
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問(wèn)
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問(wèn)
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

勞務(wù)發(fā)票有3%增值稅專用發(fā)票和11%增值稅專用發(fā)票,什么情況需要開(kāi)是11%增值專用發(fā)票?
答: 你好,建筑勞務(wù)才是11%
小規(guī)模,申請(qǐng)了增值稅專用發(fā)票,開(kāi)出專用發(fā)票,增值稅不享受優(yōu)惠?
答: 你好,開(kāi)具的專用發(fā)票是不享受增值稅免征優(yōu)惠的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售方4月份開(kāi)出增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請(qǐng),開(kāi)出紅字增值稅專用發(fā)票.5月銷售方是不也得開(kāi)出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專用發(fā)票吧?
答: 您好!如果是4月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請(qǐng)下來(lái),就按申請(qǐng)的金額沖紅。另再補(bǔ)開(kāi)正常發(fā)票是不一定要等額(因開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是由于開(kāi)錯(cuò)金額導(dǎo)致的,在申請(qǐng)紅字的原因中有開(kāi)錯(cuò)金額這欄勾選)
老師你好,公司沒(méi)有無(wú)人機(jī)設(shè)備入帳,后期更換電池開(kāi)出增值稅專用發(fā)票我能入帳嗎
上月開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月對(duì)方才說(shuō)稅號(hào)錯(cuò)了,把票退回來(lái)重開(kāi)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,增值稅專用發(fā)票開(kāi)出一個(gè)月后丟失,在沒(méi)有原件的情況下是否可以進(jìn)行紅沖?如果重開(kāi)了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)


堅(jiān)定的臺(tái)燈 追問(wèn)
2022-01-11 10:09
堅(jiān)定的臺(tái)燈 追問(wèn)
2022-01-11 10:09
樸老師 解答
2022-01-11 10:17
樸老師 解答
2022-01-11 10:18
堅(jiān)定的臺(tái)燈 追問(wèn)
2022-01-11 14:02
樸老師 解答
2022-01-11 14:08