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勤懇的指甲油
于2022-01-11 10:21 發(fā)布 ??488次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-11 10:22
您好,是需要繳納的
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老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度的增值稅少交了要怎么辦? 當(dāng)時交的時候忘記把紅沖再開的加進去了
答: 那你補交就可以了,作廢重新申報
你好,我本季度超過45萬,紅沖了10萬在下季度,應(yīng)該是不用交增值稅的嗎
答: 您好,是需要繳納的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖紅上個季度一張發(fā)票,我們這個季度增值稅怎么報稅呢?紅字沖減的那個增值稅額應(yīng)該填到哪里呢?
答: 你好!把匯總金額填寫附表一即可
一季度的發(fā)票在二季度沖紅了,現(xiàn)在一季度的增值稅怎么報?為零還是原樣報。沖紅發(fā)票怎么報稅。
討論
老師好,我2023年一月份開專票開錯了 紅沖申請單申請了 忘記負(fù)數(shù)填開了,現(xiàn)在4月份報一季度增值稅怎么報呢
跨月紅沖后怎么申報增值稅季度表
小規(guī)模納稅人增值稅怎么跨季度沖紅稅款是否退我跨季度沖紅后稅款是否還退稅錢
上季度紅沖發(fā)票15000這個季度開了12000,增值稅報表怎么填
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
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