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送心意

老馬識途

職稱中級會計師

2022-01-11 15:08

學員你好,報稅的時候就是按850/1.09確認收入,其他的是按收到的票抵扣增值稅,在異地預繳的時候根據(jù)本次開票含稅金額減去分包含稅金額  再除以1.09   乘以0.02預繳增值稅

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相關問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
學員你好,報稅的時候就是按850/1.09確認收入,其他的是按收到的票抵扣增值稅,在異地預繳的時候根據(jù)本次開票含稅金額減去分包含稅金額 再除以1.09 乘以0.02預繳增值稅
2022-01-11 15:08:31
你好,是的。總包單位當月的增值稅計算是=總包當月開票收入/1.09*0.09~分包的進項
2019-08-28 23:29:09
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500   貸:應交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
實繳稅金是實際繳納的各種稅金,不只是實繳納的增值稅及附加。應交增值稅指每月應該繳納的增值稅。
2018-07-30 14:13:10
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