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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-03 17:24

老師還有一個問題我現(xiàn)在在期末結(jié)賬,我這個月沒有認(rèn)證進(jìn)項全是銷項的增值稅,那我月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候直接就把銷項的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn),那個已經(jīng)貼票做到二月賬里但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項票掛在了待抵扣當(dāng)中,那這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候考慮這個待抵扣部分嗎

懵懂的高山 追問

2017-03-03 17:29

我們單位的賬套里沒有您說的這個明細(xì),我是在添加一個還是就在這個科目里掛著,反正3月就沖回來了

笑笑老師 解答

2017-03-03 16:59

您好: 
當(dāng)時好像給您寫過了: 
應(yīng)發(fā)未工資時: 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:其他應(yīng)付款 
 
發(fā)工資時: 
借:其他應(yīng)付款 
貸:銀行存款等 
 
其他交稅等都是一樣處理的。

笑笑老師 解答

2017-03-03 17:26

您好,這個放在待抵扣不合適,應(yīng)該記入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

笑笑老師 解答

2017-03-03 17:32

您好,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額不是用來核算您說的情況的。最好用待認(rèn)證進(jìn)項稅額來核算

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
2018-11-16 14:12:44
您好: 當(dāng)時好像給您寫過了: 應(yīng)發(fā)未工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)工資時: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款等 其他交稅等都是一樣處理的。
2017-03-03 16:59:25
你好 沒明白你的意思,是差額嗎? 列入營業(yè)外收支科目 調(diào)整
2019-11-02 12:06:39
社保是需要每個月都申報繳納的。按你們公司實際情況入賬
2020-07-01 12:01:27
你好,需要在這個月也計提社保相關(guān)的分錄,計提是權(quán)責(zé)發(fā)生制和什么時候繳納沒有關(guān)系的
2018-10-19 10:17:07
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