
老師你好,我是事業(yè)單位,我們有個應急廣播項目,給村里按喇叭,錢是上級專款,固定資產(chǎn)應該如何記,記在我們賬上,實物在村里?當時問老師說 借 專項應付款 貸 銀行存款?,F(xiàn)在我要做決算了,那在決算里把它填在什么地方
答: 同學你好,當時你收這個專項的時候,是怎么做的分錄呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
事業(yè)單位用其他應付款—項目經(jīng)費買固定資產(chǎn)應該怎么記賬?收到項目經(jīng)費時:借銀行存款,貸其他應付款—項目經(jīng)費;買固定資產(chǎn)時:借其他應付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)入庫時,借固定資產(chǎn),貸累計盈余?
答: 那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購入計算機事業(yè)單位(項目資金)借:其他應付款 貸:銀行存款;那固定資產(chǎn)入庫借:固定資產(chǎn)-通用設備 貸:???
答: 你好! 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款
老師,事業(yè)單位購買一臺電腦做分錄(借:其他應付款(項目的錢)貸:銀行存款;固定資產(chǎn)怎么入賬,借:固定資產(chǎn) 貸:什么?)
老師,我想咨詢下事業(yè)單位用項目支出購買了設備。應該如何做帳?借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。還需要同時做筆項目支出的會計分錄嗎?
取得專項收入用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時 收到時 借:銀行存款 貸:專項應付款 支出 借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 那專項應付款余額應該怎么消呢
老師您好,我們是行政事業(yè)單位單位用之前收取暫存款購買的固定資產(chǎn)。借:暫存款,貸:銀行存款 ?怎么入固定資產(chǎn)賬呀?


回首向來蕭瑟處歸去也無風雨也無晴 追問
2022-01-11 17:09
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 17:13