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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 17:57

以前年度有虧損,本年結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,未分配利潤在借方

~JuanJuanHe~ 追問

2022-01-11 17:58

但本年度是盈利的,所得稅也預(yù)繳納,匯算清繳時(shí)候才能退回的

~JuanJuanHe~ 追問

2022-01-11 17:59

那需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?怎么做分錄?

~JuanJuanHe~ 追問

2022-01-11 18:05

現(xiàn)在做的12月份賬,1月份才繳納的呀!

~JuanJuanHe~ 追問

2022-01-11 18:07

不算補(bǔ)計(jì)提的吧,12月份利潤才是正數(shù),有利潤的,那12月份正常計(jì)提:借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

~JuanJuanHe~ 追問

2022-01-11 18:22

老師你誤解我意思了,我是說12月份有收入所以本年度累計(jì)收入是盈利的,那么12月份正常計(jì)提所得稅,1月份實(shí)際繳納,我理解的對(duì)吧?

郭老師 解答

2022-01-11 17:53

你好,你們需要交企業(yè)所得稅的話,需要具體的,你看一下你之前有虧損嗎?如果彌補(bǔ)虧損之后還是個(gè)虧損的,不需要繳納企業(yè)所得稅,費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-01-11 17:57

你好,那就不需要交企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-01-11 17:59

你好,對(duì)的是的匯算清交才可以退稅。

郭老師 解答

2022-01-11 18:00

你好,你需要繳納才計(jì)提
你之前繳納的時(shí)候沒有做計(jì)提嗎?

郭老師 解答

2022-01-11 18:00

如果沒有的話,補(bǔ)上面的分錄。借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-01-11 18:07

12月份計(jì)提
1月份繳納

郭老師 解答

2022-01-11 18:08

你好,你算第四季度的企業(yè)所得稅的收入,應(yīng)該根據(jù)年累計(jì)利潤來算,年累計(jì)的利潤總額減去之前的虧損,這個(gè)余額乘以稅率減去之前季度預(yù)繳。

郭老師 解答

2022-01-11 18:24

對(duì)的
是這么做的
是的

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相關(guān)問題討論
那所得稅費(fèi)用不是通過利潤總額來的嗎
2023-01-14 11:08:26
老師,還未記賬,未記賬的利潤總額減去所得稅費(fèi)用的余額計(jì)入到利潤分配-未分配利潤中去?
2023-01-09 14:44:17
您好 是的 這樣處理正確的
2022-01-09 18:26:47
以前年度有虧損,本年結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,未分配利潤在借方
2022-01-11 17:57:21
剛才那個(gè)步驟對(duì)不?計(jì)提法定盈余公積會(huì)計(jì)分錄怎么寫?有利潤必須計(jì)提法定盈余公積嗎?
2020-01-12 19:25:46
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