
老師你好,建筑施工企業(yè),銀行轉(zhuǎn)款撥付工程款81000,收到增值稅專(zhuān)用金額71681.42、稅額9318.58,轉(zhuǎn)成本時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 71681.42 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
我是建筑施工企業(yè)掛靠方,工程結(jié)算這個(gè)科目怎么用?甲方撥來(lái)工程款200萬(wàn),其中應(yīng)該繳稅25萬(wàn)。我用工程結(jié)算科目做什么會(huì)計(jì)分錄?我怎么記收入?
答: 1、收到建設(shè)方的工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、完工結(jié)算后 借:預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑工程公司在施工地預(yù)交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,附加稅 稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款

