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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-12 15:11

借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)  借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:13

收到,謝謝老師

東老師 解答

2022-01-12 15:13

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:24

老師管理費(fèi)用那做的貸方可以嗎,沒用負(fù)數(shù)

東老師 解答

2022-01-12 15:24

這個(gè)是做借方負(fù)數(shù)。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:25

哦哦,知道了

東老師 解答

2022-01-12 15:25

好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:28

那月末要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免費(fèi)款嘛

東老師 解答

2022-01-12 15:28

這個(gè)不抵減的話,不需要結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:29

月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免費(fèi)款這個(gè)科目借方有余額,怎么處理呀

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:29

哦哦,就在那里放著就可以是吧

東老師 解答

2022-01-12 15:30

對(duì),你就在那兒放著,什么時(shí)候抵減增值稅什么時(shí)候再做。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:30

那是抵稅怎么做賬務(wù)處理呢

東老師 解答

2022-01-12 15:31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2022-01-12 15:11:28
您好!借現(xiàn)金等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-03-15 11:25:31
1、實(shí)際支付的金額 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 如為小規(guī)模納稅人的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用。
2020-05-12 18:47:42
你好 無票收入 借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 小規(guī)模支付的開票稅務(wù)軟件服務(wù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
借:銀行存款 5 貸:營(yíng)業(yè)收入 5/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 5/1.03*0.13 借:營(yíng)業(yè)成本 4 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi) 5/1.03*0.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-差額計(jì)稅 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
2019-06-21 22:37:06
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