上個(gè)月客戶開的發(fā)票這邊已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,重新開發(fā)票,那賬務(wù)要怎么處理呢已經(jīng)開了紅色發(fā)票會計(jì)分錄要怎么做呢上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣掉了客戶重新開發(fā)票給
菲童牛寶
于2017-03-04 16:49 發(fā)布 ??745次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-03-04 16:51
你好!你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
比如
購貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:庫存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
然后做正確的。
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這個(gè)月還能紅沖?
你都認(rèn)證了,對方?jīng)]法開紅字信息表開不出負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-04-05 21:11:23

你好,先記錄預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款。計(jì)入相關(guān)費(fèi)用,但是未取得合規(guī)發(fā)票,企業(yè)所得稅不可以抵扣,匯算清繳時(shí)要做利潤調(diào)增。
2020-08-02 10:14:16

你好,留抵稅額不用處理的
2019-04-29 10:49:51

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行或應(yīng)付,月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,等有銷項(xiàng)可以抵扣的時(shí)候再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-04-29 10:49:15

你好!你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
比如
購貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:庫存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
然后做正確的。
2017-03-04 16:51:27
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