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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-29 10:49

您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行或應(yīng)付,月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,等有銷項可以抵扣的時候再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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這個月還能紅沖? 你都認(rèn)證了,對方?jīng)]法開紅字信息表開不出負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-04-05 21:11:23
你好,先記錄預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款。計入相關(guān)費用,但是未取得合規(guī)發(fā)票,企業(yè)所得稅不可以抵扣,匯算清繳時要做利潤調(diào)增。
2020-08-02 10:14:16
你好,留抵稅額不用處理的
2019-04-29 10:49:51
您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行或應(yīng)付,月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,等有銷項可以抵扣的時候再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-04-29 10:49:15
你好!你要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 比如 購貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 然后做正確的。
2017-03-04 16:51:27
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