
請(qǐng)問(wèn)老師,未交增值稅出險(xiǎn)借方余額如何處理,出險(xiǎn)的原因不是預(yù)交稅費(fèi)的,應(yīng)該是之前代賬人員記錯(cuò)了,現(xiàn)在找不到之前代賬的記賬憑證,該如何處理?
答: 你好;未交增值稅 借方有余額 ; 你們要找原因出來(lái)去沖; 如果找不到就寫情況說(shuō)明 金額小 直接做 :借營(yíng)業(yè)外支出貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸記應(yīng)交稅費(fèi),-未交增值稅,是怎么生成的這個(gè)憑證啊
答: 你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,自己做分錄就可以,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵的金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下銀行付款回單上面已繳納的上月稅費(fèi),登記記賬憑證的時(shí)候,為什么借的是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,為什么付款后還是未交?
答: 增值稅你是次月繳納就用這個(gè)科目,財(cái)會(huì)2016.22


劉冰 追問(wèn)
2022-01-12 16:58
meizi老師 解答
2022-01-12 17:27