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微信用戶
于2022-01-12 19:40 發(fā)布 ??579次瀏覽
小萬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-12 19:44
同學(xué)你好,需要修改哈
小萬老師 解答
你把主表發(fā)過來,我看下
微信用戶 追問
2022-01-12 19:49
老師主表發(fā)過來了,能看見嗎
2022-01-12 19:52
你這個57920.8都是普票對吧
2022-01-12 19:53
是的,是普票不含稅銷售額
2022-01-12 19:54
這是導(dǎo)出的發(fā)票匯總表
99354.46是開的貨物或者勞務(wù)發(fā)票嘛?
2022-01-12 19:55
你這個普票也都是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)的票嘛
是的,是貨物及勞務(wù)
普票是服務(wù),對的
2022-01-12 19:58
你這沒毛病哈,直接繼續(xù)發(fā)送
2022-01-12 20:03
還有個小問題問一下:因為抄報送后,打開增值稅主表時就有相應(yīng)金額,專票數(shù)字和開票信息符合99354.46,普票是54950.4,和開票信息不符合,我按照開票匯總表上數(shù)字57920.8修改了,可是這是為什么?不知我改的對嗎?
2022-01-12 20:07
你去開票軟件去看看這幾張發(fā)票是不是都上傳了
2022-01-12 20:10
然后去發(fā)票資料查詢統(tǒng)計,看看這個季度的實際銷售額是多少
查金稅盤開票軟件嗎
2022-01-12 20:12
你用的金稅盤的話,就是用金稅盤查
2022-01-12 20:14
你用的金稅盤的話,去發(fā)票查詢,看看你的正數(shù)票是不是你導(dǎo)出來的這幾張
2022-01-12 20:15
也是在這看看是不是都上傳了
2022-01-12 20:16
看完這個沒問題的話,再看看月度統(tǒng)計,查詢之后,有個實際銷售額,你看看是多少
2022-01-12 20:19
如果這些看完都沒問題,就是你導(dǎo)出來的這個數(shù),那就是增值稅主表取錯數(shù)了,你直接按照正確的申報就行了哈
2022-01-12 20:20
好的,謝謝老師
2022-01-12 20:22
不客氣哈,你快去看哈,你注意看看你導(dǎo)出來的那些票,有沒有被作廢的哈
2022-01-13 09:59
老師,我查了金稅盤發(fā)現(xiàn),有一個普票是去年12月開的,但是顯示報送是今年1月,增值稅主表沒算這筆錢,而實際銷售額里有這筆錢。
2022-01-13 10:00
我該怎么處理?我現(xiàn)在按照實際銷售額報送就行了嗎?
2022-01-13 10:09
你先去點一下發(fā)票修復(fù),然后再重新點下上報匯總。
2022-01-13 10:10
然后你再去看看這張票
2022-01-13 10:11
你看看這張票的開票日期是多久哈,到底是不是去年的日
就是去年12月開的票
2022-01-13 10:12
票上的日期是去年12月
2022-01-13 10:14
你把你看見的,顯示的報送日期是1月的這張票,截圖我看下
2022-01-13 10:24
老師,圖片發(fā)過來了,能看清楚嗎
2022-01-13 10:26
沒有收到這個圖片啊
2022-01-13 10:28
你先去點下發(fā)票修復(fù),然后重新匯總上傳看看。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表?
答: 是要調(diào)整賬面余額的。
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細(xì)表均填寫。
討論
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細(xì)表這三個表即可是吧?
增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細(xì)表都是填寫(例如稅控盤維護(hù)費)嗎?
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應(yīng)納稅額的數(shù)
小萬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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