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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-05 09:05

我認(rèn)證了,怎么辦?。?/p>

娜娜 追問

2017-03-05 09:12

怎么做這個科目??!

娜娜 追問

2017-03-05 10:22

如果上月入賬了呢怎么辦呢!我上月把買的洗衣服放固定資產(chǎn)里了錯了吧!這個月怎么補救呢?也是增值稅票

方老師 解答

2017-03-05 08:47

不可以,用于集體福利取得的增值稅專票,不能抵扣。

方老師 解答

2017-03-05 09:08

認(rèn)證了不影響的,做會計處理了嗎,如果已做過分錄進項轉(zhuǎn)出就可以。

方老師 解答

2017-03-05 09:22

如果還沒做分錄 借管理費用   應(yīng)交稅費-進項  貸應(yīng)付職工薪酬    應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款或現(xiàn)金

方老師 解答

2017-03-05 13:10

放固定資產(chǎn)不錯, 把進項稅額部分進項轉(zhuǎn)出 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
不可以,用于集體福利取得的增值稅專票,不能抵扣。
2017-03-05 08:47:38
您好!用于員工福利的是不能抵扣的。
2016-11-16 13:44:29
這個是不能抵扣,你要是認(rèn)證抵扣需要進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-19 18:08:33
不可以哦 因為用于福利 不能抵扣進項 抵扣了也要進項轉(zhuǎn)出
2016-05-25 14:13:08
同學(xué),你好 不可以的
2023-02-02 12:41:16
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