
支付門面租金并收到對方開的增值稅專用發(fā)票,專票上不含稅金額8108.1元,稅率17%,稅額891.9元老師,借方可以這樣寫嗎? (稅額需要考慮是屬于不動產(chǎn)第一年只能抵扣60%嗎?借:銷售費用-租賃費8108.1 應(yīng)交稅費-進項891.9*60%=535.14 其他應(yīng)收款-待抵扣進項891.9*40%=356.7651秒前
答: 可以的
住宿費開的是增值稅專用發(fā)票,分錄是不是就寫借:管理費用差旅費。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進項稅額。 貸:其他應(yīng)收款
答: 如果你是一般納稅人的話借:管理費用差旅費。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進項稅額。 貸:現(xiàn)金等
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到車險專用發(fā)票一張,是不是借:管理費用-財產(chǎn)保險費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額))貸:其他應(yīng)收款
答: 貸方可以是銀行存款/現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款

