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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 09:58

你好,差額放到營業(yè)外收支就可以的。

追問

2022-01-13 10:00

是在銷項(xiàng)稅額借方怎么沖

郭老師 解答

2022-01-13 10:02

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

追問

2022-01-13 10:04

掛管理費(fèi)用好還是營業(yè)外支出好呢

郭老師 解答

2022-01-13 10:05

你好,都可以的,都沒有影。

追問

2022-01-13 10:06

哪個(gè)更好啊

郭老師 解答

2022-01-13 10:08

你好,營業(yè)外支出就很好。

追問

2022-01-13 10:09

營業(yè)外支出底下掛什么科目

郭老師 解答

2022-01-13 10:11

二級(jí)科目可以寫其他。

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你好,如果是從農(nóng)戶取得的增值稅普通發(fā)票稅額可以做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-26 09:37:25
你好 開進(jìn)來的發(fā)票 不做進(jìn)項(xiàng)稅 加稅合計(jì)入賬
2019-06-26 09:37:49
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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