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送心意

笑笑老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-06 10:11

您好,那現(xiàn)在這筆錢又付出去了應(yīng)該怎么做賬?

心海星愿 追問

2017-03-06 10:13

那之前的原始憑證已經(jīng)附在以前月份了

心海星愿 追問

2017-03-06 10:14

沒原始憑證可以嗎?還是只需要在后面說明一下原始憑證附在哪里?

心海星愿 追問

2017-03-06 10:21

好的,謝謝

笑笑老師 解答

2017-03-06 09:57

您好,可以是可以,但是賬做的夠亂的。不知道內(nèi)情的還真不知道為什么要這樣做

笑笑老師 解答

2017-03-06 10:12

您好,記入原來的營業(yè)外支出

笑笑老師 解答

2017-03-06 10:15

您好,這個(gè)同一業(yè)務(wù)可以用前面的原始憑證的,注明就可以了。

笑笑老師 解答

2017-03-06 10:22

您好,不客氣,希望對您有所幫助。

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相關(guān)問題討論
您好,可以是可以,但是賬做的夠亂的。不知道內(nèi)情的還真不知道為什么要這樣做
2017-03-06 09:57:03
您好,同學(xué),是的,但是庫存現(xiàn)金是可以支付日常零星的花銷,對于大額和公對公都是需要用銀行存款支付。
2020-05-21 13:25:19
一般這兩筆分錄的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不同,不會這樣合并的
2015-10-19 07:09:11
看你收款方式如果現(xiàn)金收就計(jì)入庫存現(xiàn)金 銀行收就計(jì)入銀行存款
2015-11-13 11:17:12
同學(xué),您好! 這個(gè)當(dāng)然會重復(fù)的,銀行與現(xiàn)金之間相互劃轉(zhuǎn),一方收就是另一方付,一方付就是另一方收,只編制付款就可以,借:收方,貸:付方,如果你又編制收款憑證,分錄是不是還是一樣的,當(dāng)然重復(fù)了。因?yàn)槠渌木褪菃为?dú)的歸類為轉(zhuǎn)賬憑證,而涉及到收付的分類為兩個(gè),一個(gè)為收款憑證,一個(gè)為付款憑證。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
2020-06-18 17:00:40
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